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2024-11-05 10:54:52
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内容摘要:苏州国有企业审计资质的要求苏州国有企业审计资质的要求主要体现在以下几个方面:专业知识和技能:审计人员需要具备扎实的财务、审计、税务...
苏州国有企业审计资质的要求主要体现在以下几个方面:
专业知识和技能:审计人员需要具备扎实的财务、审计、税务等专业知识,熟悉国家相关的法律法规和政策。
工作经验:通常要求有一定年限的审计工作经验,能够熟练运用审计方法和程序。
职业素养:具备良好的职业道德和操守,保持独立、客观、公正的态度。
教育背景:一般要求具有相关专业的本科及以上学历,如会计学、审计学等。
资格证书:持有注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书。
数据分析能力:能够熟练运用数据分析工具和技术,对大量数据进行处理和分析。
政策法规把握能力:深入了解国家和地方关于国有企业审计的政策法规,确保审计工作的合法性和合规性。
苏州国有企业审计资质的申请流程如下:
审计立项:审计对象包括公司下属的子公司、经营活动或项目等。审计对象的选择一般可由公司审计部门通过风险性评估分析制定年度内部审计工作计划、董事会等下达的专项审计任务、被审计者提出审计要求并经审核批准这三种方式决定。
对于列入年度计划或经过立项的审计项目,审计部门应以书面报告的形式报公司总经理室审核、批准与授权。报告应载明审计对象、审计目的、审计方式、审计人员、审计时间等内容。
项目审计准备:确定具体审计目标和审计范围,包括财务会计信息的准确性等方面。
研究背景资料:收集并研究被审计对象的背景资料,包括组织结构、经营管理现状等。
成立审计小组,确定具体审计方式和审计时间:根据实际业务需要,确定审计方式,指定审计负责人,明确审计职责和时间安排。
准备初步审计方案:审计方案应说明审计目标、范围和具体程序,可根据实际情况进行修改调整。
发出审计通知书:审计方案确定后,通知被审计单位,告知审计项目名称、进点时间、目标、内容、范围等,并要求其做好准备。
审计座谈会:审计小组进驻被审计单位后,召开审计座谈会,了解基本情况,说明审计目的,被审计单位应签订《被审计单位承诺书》。
实地考察:实地考察被审计单位的经营地点、设备、职员及业务情况。
研究文件资料:对被审计单位提供的及实地考察中获得的文件资料进行整理归档,并进行查阅、研究。
编写初步调查说明书:初步调查完成后,编写简要的初步调查说明书,概括被审计单位的基本情况及初步调查的实施情况。
审计人员应根据财务报表和有关业务数据计算相关比率、趋势变动,用定量的方法分析被审计单位的经营状况。
审计人员应收集充分、可靠、相关的实用审计凭证,进行审核、分析与研究,形成审计判断。
审计发现:包括事实、标准和期望、原因和结果,审计人员应用书面文字、相关图表等详细阐述相关的审计发现,并有相关的审计证据来支持。
审计建议:根据内部控制情况及审计发现提出具体、适当的审计建议,以完善内部控制、降低经营风险。
审计复核与监督:审计项目负责人应对审计人员的审计工作底稿及收集的相关证明资料进行详细的复核,并对审计程序进行监督和管理。
整理审计工作底稿及相关资料,编写审计报告初稿:外勤工作中,及时整理审计工作底稿及相关资料,现场审计结束后,编写审计报告初稿。
与被审计单位交换意见:现场审计结束前,就审计报告初稿上的问题与被审计单位沟通,听取其解释与意见,并详细记录。被审计单位应在《内审报告初稿征求意见书》签字确认,对不同意见可提出书面陈述。
编制正式的审计报告:现场审计结束后,编制正式的审计报告,适当地表明审计人员的意见。
审核并报送审计报告:审计部门负责人应对审计报告审阅核实,确认后正式报送给公司总经理室、监事会或审计委员会,并送交被审计单位。
出具正式审计报告后,审计部门应关注被审计单位对审计结果和建议的态度。被审计单位要拿出整改意见报公司审计部门批准,审计人员应对被审计单位进行后续审计,确认整改落实情况。
以下是部分苏州具备审计资质的国有企业名单:
苏州市大数据集团有限公司
苏州书香酒店集团有限公司
苏州市能源发展集团有限公司
苏州交通投资集团有限责任公司
苏州风景园林投资发展集团有限公司
苏州市港航投资发展集团有限公司
苏州城市建设投资发展(集团)有限责任公司
苏州市公交集团有限公司
苏州市健康养老产业发展集团有限公司
苏州创元投资发展(集团)有限公司
苏州国有企业审计资质的相关政策法规主要包括以下
完善国有企业法人治理结构:根据国务院办公厅和省政府办公厅的相关指导意见,苏州市进一步完善国有企业法人治理结构,明确各治理主体的职责权限,规范运作。
建立市级国资监管与审计监督协同机制:苏州市审计局与财政局、国资委联合印发通知,明确了项目协同、信息互通、业务保障、成果共享等方面的具体措施,形成监督合力,提高监督效能。
公共工程审计监督办法:对市级投资的公共工程实施审计监督,明确了审计范围、职责、程序、内容等方面的规定,保障公共工程的投资效益和合规性。
内部审计工作规定:建立健全内部审计监督制度,促进内部审计工作,推动经济社会健康发展。
提升苏州国有企业审计资质的竞争力可以从以下几个方面入手:
加强政策学习:深入研究和领会中共苏州市委审计委员会印发的《发挥审计监督职能服务国有企业高质量发展实施意见》等相关政策文件,明确审计的重点和方向,确保审计工作符合政策要求。
优化审计内容:围绕党和国家的重大政策措施和决策部署的贯彻落实、高质量发展主线、新时代党的建设总要求、国企资产负债损益情况、国企改革决策部署、国资监管职能转变等方面,有针对性地开展审计工作。
提高审计人员素质:加强审计人员的专业培训,提升其财务、审计、法律等方面的知识和技能,培养数据分析能力和职业判断能力,鼓励审计人员获取相关资格证书。
创新审计方法:积极运用大数据、人工智能等新技术,提高审计效率和准确性。同时,加强与其他部门的协作,实现信息共享和协同工作。
强化质量控制:建立健全审计质量控制体系,对审计项目的全过程进行严格管理和监督,确保审计结果的真实性、可靠性和合法性。
注重审计成果运用:及时审计中发现的问题和经验,为国有企业的发展提供有价值的建议和决策支持,推动国有企业的改革和发展。
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