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2024-11-25 08:43:48
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内容摘要:[新注册公司出纳的打款流程]新注册公司出纳的打款流程如下:1、确认对方相关款项已到账。2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核...
1、确认对方相关款项已到账。
2、业务负责人收到发包单位提供的薪资表单,核算出税金、管理费,计算实际需要打款的金额。
3、根据实际发薪打款表格,按要求填制收付款凭证,经办人、财务签字、总经理审核签字,上传至“鹰知付款沟通群”,相关领导审批通过后,进行网银汇款制单操作。
4、网银制单完成后,将相关收付款凭证交于会计,由会计进行网银审核操作,完成网银汇款业务。
5、汇款完成后,及时进行银行日记账登入,保住账实相符。
6、更新“2018 年鹰知劳务收支发票明细”表格,在记账表单里及时进行更新完善,保证数据的准确性、及时性。
1、发票的保管、购买 - 发票由出纳进行保管,及时建立完整的发票使用登记台账,详细登记发票的开票信息,以备随时查询核对。
- 发票使用完后,及时通知金顺陈老师,准备好相应购买发票的材料,进行发票购买,流程如下:发票使用完毕一准备购买发票材料:发票购买本、金税盘、《增值税专用发票领用申请单》、空白 A4 纸盖红章一快递至上海市崇明县堡镇通富路 130 号崇明县第三税务所小梅 1、发票的开具、领取签收 - 需开具发票,填写《开具发票申请单》,确认开票相关信息后交于出纳。
- 发票需加盖发票专用章方能有效,各项目内容应清晰、完整包括客户名称、数量、单位、金额;已开具的发票不得修改,如果填开有误,应录入税控机确认发票作废的号码后,将有误的发票作“作废”处理,作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。
- 如开票信息发生变更时,一定要着重注明,并告知开票人员。
- 已开好的发票,经出纳和申请人复核无误后,填写《增值税发票签收回执单》,将开好的发票和回执单一并快递至发包单位,对方收到发票核对无误后,
- 收到签收好《增值税发票签收回执单》后,将发票签收相关信息登记至“增值税发票使用台账”并将回执单扫描黏贴在台账中。
准备工作:
1、出纳第一天工作基本都是熟悉公司报销流程,交接。
2、银行账跟企业网银核对好了,别光看日记账,一定上网银看看帐户实际多少钱。
3、对于未达账项,最好亲自做余额调节表。这样能了解到哪笔没到,哪笔没支,也对之前的往来有个熟悉度。
4、报销流程记下来,必须见着几个老总签字,几个主管签字。领款人要签几个字。少一个咱都不给钱。
5、问问银行备用金一次能提多少。月底有没有规定备用金不超过多少。
6、问清楚了每月必做的事情,就比如几号之前必须交电话费,几号必须交电费。
7、问清楚了公司跟银行签了什么代扣代缴协议,比如社保,公积金什么的。
正式上岗后:
1、每天支出、收入的钱记银行和现金日记账。
2、收入按企业规定存银行。记得收入没存银行时候,拿个袋子另外放起来,别跟备用金混一块。
3、各种费用报销。
4、月底发工资,有公司个税也是出纳申报。
5、交各种费用。这个每个公司不一样,但基本都是电话费,电费什么的。
6、有时间就盘盘现金银行。看看钱对不对。
7、各种税费缴纳。这个就是每月个税,营业税什么的。让会计去报,报完了给你打个表,地税有个缴款专用的单子,照着会计给你的表填。
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