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好顺佳集团
2022-04-13 16:17:20
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内容摘要:02税收筹划的核心是纳税人或企业在合理前提下的合法经营,目的是实现经济效益最大化。目前财政支持政策符合这一条件,效果显著。利用得天独厚的地理优势和金融支持,少数成熟的经济开发区...
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税收筹划的核心是纳税人或企业在合理前提下的合法经营,目的是实现经济效益最大化。目前财政支持政策符合这一条件,效果显著。利用得天独厚的地理优势和金融支持,少数成熟的经济开发区面向全国招商引资,向企业提供优质的金融扶持政策,在带动地方经济发展的同时,帮助企业做好税收筹划。这些政策大多以总部经济的形式出现。只有在有财政支持的园区内注册企业,正常开展业务、正常纳税,才能享受地方财政支持。目前,国内优惠力度Z大且稳定的园区出台了一系列非常优厚的税收优惠政策例如:
1.注册企业增值税按地方留成50-80予以支持(I87-);
2.企业所得税由地方留成50-80(O232-)支持;
3.叠加享受。企业享受国家优惠政策支持的,可享受元区(-583O)扶持政策。
4.总部经济招商模式。即不受地域限制,外省市人员也可享受园区财政扶持政策。
5.新公司注册、营业执照办理由我们全权代办,无任何隐性费用,安全可靠,省时省心。
(奖励扶持每月兑现,纳税大户采取一户一议的方式扶持奖励更多!)
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以近期入驻我们园区的一家企业为例:一家企业年销售额1000万,其中进项抵扣400万。公司增值税应为(1000万-400万)/https://www.haoshunjia.com/*17=88万,城建税为88万*7=https://www.haoshunjia.com/,教育费附加为88万*3=https://www.haoshunjia.com/
/万,假设其利润400万,所得税400万*25=100万,实际年纳税额为88万+https://www.haoshunjia.com/+https://www.haoshunjia.com/+https://www.haoshunjia.com/+https://www.haoshunjia.com/+1百万=https://www.haoshunjia.com/,根据当地实际应保留60项奖励:
增值税奖励:880000*50*60=https://www.haoshunjia.com/
所得税奖励:100万*40*60=24万
企业奖励总额:https://www.haoshunjia.com/,000+240,000=https://www.haoshunjia.com/,000
结算方式:
1.设立新公司,总公司可将部分业务分流到新公司,其增值税、企业所得税可获得地方财政支持。
2.设立独立核算分支机构:母公司将部分业务分流到分支机构,其增值税和企业所得税可获得地方财政支持政策。
所有合理的税收筹划,只要稍微改变其经营模式,就能达到良好的节税效果。一切税收筹划合理合规,做到财税合规、税Z优,助力企业合理节税。
广州哪个区注册公司税收优惠
企业应如何选择支持力度大的区域性税收优惠政策?由于宣传等因素影响,很多人只知道众多影视公司扎堆的霍尔果斯税收优惠区。但开公司难免要和采埃孚部门打交道。霍尔果斯距离新疆较远,对于东部、西部和内陆企业来说,总是很不方便。
中国的服务业如雨后春笋般发展起来。比如工程设计、保险代理、经纪服务、咨询服务等,高收入、低成本是其共同特点。如何合理合法开展税收筹划,健康发展
读完这篇文章,你会大开眼界的。
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案例举例
A企业主要从事专业咨询服务及其他相关业务(如培训、设计、法务、财务、管理咨询等),核心服务业务由自有团队提供,客户以中大型企业为主。
由于其客户特点和需求,在实际业务中,A企业的所有收入都需要凯票。年收入2000万,成本约1000万(主要是人工成本),A企业真实利润近1000万,其适用的企业所得税税率为25。为解决企业所得税较高的问题,A企业通过部分虚增员工、部分购买车票等方式减少利润,从而减税。
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解决方案
在税收洼地注册新公司或设立分公司
目前,我国西部大开发或少数民族自治区出台了一些税收优惠政策,以促进当地经济发展。在这里,以一个园区内企业注册为例,园区内注册企业增值税由地方留成50~80支持;企业所得税由地方留成50~80支持;通过入园,企业J税比可达50以上。
甲企业法人或股东作为实际控制人,安排其家族或亲属设立多家个人独资企业。这些个人独资企业分别持有A企业未来经营所必需的一些资源(例如A企业销售能力强,但缺乏技术能力,是否可以外包A企业的技术)。甲企业必须向这些个人独资企业支付合理的费用,以换取这些维持长期经营所必需的生产资料。
通过此次模型调整,将A企业原有的1000万元专属利润合理划分为各类小企业(即上述单独独立企业),而这些小企业税收优惠政策充足,自身税率相对较低,在整体利润不变的情况下,整体税负减轻。
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纳税筹划前后,A企业年收入2000万,成本约1000万。企业A的真相
实际利润近千万,适用企业所得税税率25,个人所得税税率分红20的A企业也有年收入2000万元,利润1000万元的情况。设立独资企业乙、丙,与甲企业分享1000万利润,假设甲企业保留200万元利润,剩余800万利润转给乙、丙个人,乙、丙各承担400万元并保留小规模纳税人资格。乙、丙采用甲企业核定征税模式:
企业所得税:1000×25=250万元
个人所得税(股息):(1000-250)×20=150万
总税额为:250+150=400万企业A税额:
企业所得税:200×25=50万;个人所得税(股息):(200-50)×20=30万;A企业承担的税额总额:50+30=80万
企业乙税额:
增值税:400÷(1+3)×3=https://www.haoshunjia.com/元(可以向税务局申请开Z票,虽然B承担增值税,但A完全可以抵扣,整体来说是平的,意思是没有承诺)
企业所得税:个人独资企业不用缴纳企业所得税
个人所得税(生产经营类):400÷(1+3)×2=https://www.haoshunjia.com/元
C企业与B企业相同
那么计划方案的总税额为80+https://www.haoshunjia.com/://https://www.haoshunjia.com/元
因此,规划后的节税情况如下:https://www.haoshunjia.com/://https://www.haoshunjia.com/,节税比例如下:https://www.haoshunjia.com/÷400=76
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企业结算流程:
1.客户电话咨询及相关政策解答
2.登记企业信息,定制节税方案
3.确定合作意向,签订协议,准备材料
4.办理企业落户(包括:核名、发证、开户、税务核定等)
5.企业日常经营(包括:取票、开票、核算、纳税等)
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