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2022-04-11 16:54:40
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内容摘要:目前,越来越多的企业承受着越来越大的增值税压力,大家一直在寻找增值税筹划的解决方案。增值税税收筹划方案主要有以下思路:1.选择不同纳税人身份进行税务筹划2.选择不同销售方式的...
目前,越来越多的企业承受着越来越大的增值税压力,大家一直在寻找增值税筹划的解决方案。
增值税税收筹划方案主要有以下思路:
1. 选择不同纳税人身份进行税务筹划
2. 选择不同销售方式的税务筹划
3.税务筹划
4、混合销售的税务筹划
5、大企业分立税务筹划
6、税收筹划充分利用税收优惠政策
7、延期纳税的税务筹划
...
今天,我们就根据税收优惠政策为大家分析增值税筹划思路:
原则:利用本地区税收优惠政策,将公司业务(尤其是增量部分)转移至优惠地区新设企业,以达到减轻税负的目的。
目前,我国多个经济开发园区出台了一系列税收优惠政策,带动地方经济发展。在税收优惠的园区内注册企业,不仅节税,而且合法合理。全国多个一级园区合作,以我们上海园区为例,园区支持注册企业,增值税由地方政府留存40~80;企业所得税由地方政府留存40~80支持;入园,企业节税率可达50以上。小型个体工商户(营业税改征增值税)可申请核定征收。以服务业为例,核定个税税率为2;总税负最高https://www.haoshunjia.com/,批准个税为五级累进缴纳。
案例说明
(以优惠区落户为例):
A公司为科技公司,2019年不含税销售收入5000万元,其中进项增值税发票金额1000万元。 B公司也是一家科技公司。 2019年实现不含税销售收入5000万元,其中进项增值税发票金额1000万元。
与A公司不同的是,B公司注册在一定的税收优惠区域。 A公司和B公司的纳税情况比较如下:
A公司
A公司实际缴纳的增值税:(5000-1000)×6=240万 B公司也实际缴纳了增值税:(5000-1000)×6=240万
由于未落户税收优惠区,不享受地方财政支持。没有退款。
最终A公司承担增值税:240万元
B公司(位于税收优惠地区的企业)
由于地处税收优惠区,可向优惠区当地政府申请创业扶持资金备案,享受税收优惠,具体政策为:实际缴纳增值税的40元(50元)地方留存部分,增值税由国家和地方按5:5分摊,即50×80=40),B公司缴纳的240万元中,260×50=130万元上缴国家财政,260×50=130万元上缴税收优惠地方财政,地方财政给B公司130万元×80=104万元,104万元÷240万元= 43,即实际缴纳的增值税的43作为创业扶持资金奖励给企业。
最终,B公司承担的增值税为:240万元-104万元=136万元,增值税节省率为43。
企业落户税收优惠地区的优势:
1、可以获得一定的资金支持;
2. 无需往返当地。相信我们;
3、利润高的可申请个税审批,享受固定税率;
4.创业扶持资金由财政局保障并直接拨付;
5、可直接申请10万元版;
我们的优势:
1、我们有十多年的地方政府招商经验;
2、非中介机构、专业服务机构、工商常驻人员、税务安排等能尽快解决问题。客户问题;
3、工商、税务、金融、产业园区关系到位;
4、专业的税务筹划,可合理减轻企业税负;
5.工商财税托管服务,一切事情都打包到我们不用担心来回走,更省心省心。
来自:《WG税收优惠政策》
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广州注册公司有税收优惠
广州是广东省省会,国家中心城市,特大城市,南部战区司令部。是国务院定位的国际大都市、国际商贸中心、国际综合交通枢纽、国家综合门户城市、国家历史文化名城。自秦朝以来,广州一直是华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。广州自1930年代以来一直是海上丝绸之路的主要港口,唐宋时期是中国最大的港口,明清时期是中国唯一的对外贸易主要港口。
广州被全球最权威的世界城市研究机构之一的GaWC评为世界一线城市;曾五次被福布斯评为中国大陆第一最佳商业城市。广州总部经济发展能力居全国前三。有在广州投资的外资企业https://www.haoshunjia.com/。世界500强企业288家,其中120家总部或地区总部设在广州。广州有3000多家互联网企业,包括唯品会、YY语音、酷狗音乐、好顺佳、UC浏览器等,广州第三产业占GDP比重达到https://www.haoshunjia.com/。
独资企业和公司的区别
很多人在创业的时候并不清楚企业性质的区别。事实上,工作室是一种独资企业。我们可以看到,很多文化、影视、设计师等行业的企业主都选择注册个人工作室,因为注册工作室不仅门槛比公司低,而且听起来更专业。此外,独资企业为投资人所有,没有股东,企业主可以拥有高度的控制权。
当然,个人独资也有一个明显的劣势,就是难以筹集到大量资金,限制了企业的规模化发展。所以对于那些想在未来发展业务的人对于大企业主来说,还是要选择注册公司。
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个人独资企业在税务筹划中的应用
只要企业经营,就会有税收。
在增值税方面,独资企业的征税方式与公司没有区别。
两者的区别主要在于所得税方面。股份有限公司一般采用审计征收的方式缴纳企业所得税,一般为公司净利润的25。对于个人独资企业,有两种方法:审计收集和验证收集。支付的是个人所得税。个人独资企业的税率为5-35,如下图所示:
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一般这种情况下,建议小微企业采取核定征收的方式,这样会少交税。
许多地方政府或新开发的经济园区为了招商引资,对独资企业有很多特殊的优惠政策。因此,无论是大型企业还是股东、自由职业者等高收入群体,独资企业都是很好的税务筹划工具。
良好的税收条件,为企业税收筹划创造了便利,同时为了促进地方发展,国内优惠政策规模最大、最稳定的园区出台了一系列非常优厚的税收优惠政策:
1、注册企业增值税由当地留存50-80元支持;
2、企业所得税由当地政府留存的50-80扶持;
3、可叠加欣赏。企业本身如享受国家优惠政策支持,可叠加享受园区扶持政策。
4.总部经济投资模式。也就是说,不受地域限制或行业限制,外省市也可以享受园区的资金扶持政策。
5、新公司的注册和营业执照的申请由我们代办,无任何隐性成本,安全可靠,省时省心。
(奖励支持每月兑现,大户纳税人采取一户一谈的方式,多支持多奖励!)
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以高管为例,通过设立个人独资企业,将工资收入转化为原企业与个人工作室之间的业务往来,转为个人工作室的收入,从而减轻税负。合理合法地减少。
案例分析
下面以最近入驻我园的建筑公司A为例:A公司2018年缴纳增值税5000万元,企业所得税2000万元,个人所得税500万元.增值税为50,企业所得税为40。在此基础上,企业的增值税、企业所得税和个人所得税可享受当地政府70的退税资金支持。
计算方法:企业应纳税额=增值税5000+企业所得税2000=7000万企业返还资金=(5000*50+2000*40)*70=2310(万元) 即:A入驻我园企业可减税2310万元。
无论是从减轻企业家或高收入群体税收负担的??角度,还是从大企业节税的角度,个人独资企业的税率都具有很大的优势。税务筹划工具!
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