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2024-07-01 09:23:31
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内容摘要:注册会计师老李对东方公司的审计工作注册会计师老李对东方公司的审计工作主要包括对东方公司的财务报表、期末账户余额及各类交易和事项进行审计。1. 审计目标...
注册会计师老李对东方公司的审计工作主要包括对东方公司的财务报表、期末账户余额及各类交易和事项进行审计。
注册会计师老李在进行审计时,需要针对不同的管理层认定设计相应的实质性审计程序,以实现审计目标。例如,在销售交易中,需要关注主营业务收入的准确性,为此可能需要重新计算准确性并进行函证应收账款的分类。
为了获取有关控制设计和执行的审计证据,注册会计师通常会实施风险评估程序,如询问被审计单位的人员、检查文件和报告、穿行测试等。此外,实施进一步审计程序的总体方案可能包括综合性方案、风险审计方案、实质性程序和控制测试方案。
在完成审计工作后,注册会计师需要根据审计结果出具合适的审计意见。例如,如果发现东方公司存在重大错报,可能会发表保留意见或否定意见的审计报告;如果东方公司的财务报表未公允反映,则可能会发表无法表示意见的审计报告。
注册会计师在审计过程中形成的审计工作底稿应包含审计工作底稿的标题、审计过程记录、同时,审计工作底稿需要进行分类、整理和交叉索引,并签署审计档案归整工作核对表。
注册会计师在审计过程中需要与管理层进行有效的沟通,以获取必要的信息和数据。如果管理层拒绝接受注册会计师的处理建议,可能会影响到审计工作的进展和结果。
通过上述几点,涉及到多个方面的内容和技能。
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