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2022-06-25 12:50:00
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内容摘要:在企业经营过程中,难免会在交易中涉及到大量的票据,而发票就是常见的一种。那么关于发票常见的错误有哪些呢?发票上常见的错误有哪些?1.专用发票不得作为销售发票开具错误。视同销售的增值税也可以按...
在企业经营过程中,难免会在交易中涉及到大量的票据,而发票就是常见的一种。那么关于发票常见的错误有哪些呢?
发票上常见的错误有哪些?
1. 专用发票不得作为销售发票开具
错误。视同销售的增值税也可以按照增值税的规定开具发票。
2. 没有发票,你不能列出税前支出
这也是错误的。究其原因,是否进行税前支出应区别各种情况,不是没有取得发票就不能进行税前支出。
3.免税项目不需要发票
纳税人是免征增值税的,不能开增值税专用发票,但仍应按有关规定开增值税普通发票。
4. 没有发票就不需要申报收入
这种观点是错误的。事实上,无论是小规模纳税人还是一般纳税人,即使其取得的收入没有开具发票,也需要如实申报。所谓无发票收入,是指没有发票的收入,通常因为销售金额很小,销售对象是自然人,所以开票没有实际意义。但在具体的核算过程中,这类收入也需要如实记录和申报。
5. 如果你拿到投入发票就可以扣除
对于企业在经营过程中取得的进项发票,要根据企业的实际经营情况判断是否为可抵扣的进项税。也就是说,企业只能对符合国家规定的项目抵扣进项税额;否则,概不扣减。
6. 正确的发票金额和税额就是发票中符合规定的金额
它不是。发票应按编号顺序填写,并确保填写的项目完整、真实、清晰。还应特别注意买方信息、货物或应税服务、服务名称、备注字段和GST分类代码。
7. 超出经营范围不得开具发票
这也是错误的。如今,随着企业经营的日益多元化纳税人除主营业务外,还会有其他属于增值税纳税范围的经营活动。因此,纳税人在代税务机关开具或申请增值税发票时,其营业执照上不受经营范围的限制,即只要是真实应税业务即可开具增值税发票。
8. 增值税专用发票是有时间限制的
其实只要符合开红色发票的条件就可以开红色增值税发票。纳税人已按原税率17、11开具增值税发票,因销售打折、暂停或退货需要开具红发票的,可按有关规定执行。
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上海闵行代理记账需要发票
代理记账公司怎么坑?看完这些例子,你应该会害怕!
经营一家公司最重要的是什么?客户管理?小刘认为应该是财务和税务。虽然顾客和管理很重要,但最坏的情况是公司无法继续运营。如果财务造成税务问题,公司不仅会破产,还会面临罚款、监禁等严重后果。
但由于认知偏差、不了解法律法规等原因,财务中的税务风险往往是老板们最忽视的,以至于企业因偷税漏税、非法结算、漏税计算错误而面临检查和处罚。
今天,刘某就从平日里帮不少公司节税,遇到的记账奇葩案例,分享给大家,让大家知道不可靠的记账有多可怕,让你在选择记账公司时更加谨慎,避免坑,也private liu。
1,每个月零申报
我们经常会发现一个现象,那就是部分代理记账公司每个月都会给客户公司0申报。
所谓0申报,就是公司在纳税申报期间没有应税收入(销售额),也没有应税金额,叫0申报。通俗地说,公司没有业务,没有资产,没有负债,没有公司收入,这些都是0。
而0申报一般发生在虽然注册但没有经营的企业,因为即使公司是新注册的没有任何业务,没有任何收入,但至少会有租金、水电、设备、工资等方面的费用,所以不能0申报。
如果一家公司长期(半年以上)0申报会受到税务机关的重点监控,甚至面临罚款、审计等,还会降低公司的纳税等级、发票数量,造成审计等,严重影响公司的正常经营。
同时,如果公司经营正常,但在纳税申报中每月返回0,则可能涉及公司虚假纳税申报、偷税漏税等。
第201条纳税人作虚假纳税申报通过欺骗或隐瞒或不纳税申报表,从而逃避一个相对大量的税收支付,占10以上的应纳税额时,应当被判处有期徒刑三年或者拘役,并处罚金;数额巨大,占30以上的应纳税额时,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2. 每年做一次账
我们之前说过,一些代理记账公司为了减少工作量会每个月给客户公司0申报,另一种常见的现象是一年做一个账,甚至几年做一个账(每个月0申报)。
我们知道企业的财务报表应该与企业的经营状况相对应,即企业的财务报表是企业经营状况最真实的反映,而企业的经营正在迅速发生变化,因此会计账簿的信息也应该是实时的、变化的。
但是,如果企业一年做一次账,报表就不能真实反映公司的真实经营情况,就会造成企业税务的混乱、报表不实、账实不符等问题。
例如,你还记得去年3月8日你花了多少钱吗?你还记得那天为什么要花钱吗?做账的时候,如果你不记得了,你会编个理由吗?
因此,公司会受到税务机关的监督和检查。除可能受到《刑法》第二百零一条的处罚外,还将面临《中华人民共和国税收征收管理法》第六十一条的处罚:“扣缴义务人不按规定设置、保管代扣代缴、代收代缴的税务帐簿,不保管代扣代缴、代收代缴的税务会计凭证和有关资料的,税务机关责令限期改正,可以处二千元以下罚款;情节严重的,处二千元以上五千元以下罚款。”
修改《税务登记管理办法》第四十四条:“扣缴义务人未按照规定办理扣缴登记的,税务机关应当自发现之日起3日内责令其限期改正,可以处1000元以下的罚款。”等等。
3.不做工资
除了0申报外,1年做1次,小刘发现有的代理记账公司不会给客户做企业工资。
工资作为企业经营中最重要的环节之一,在企业资金流中占有非常大的比重。工资发放可以使企业负责人清楚地了解企业的收支情况,可以合理地优化企业的支出。
如果你不做工资,一方面会造成企业资金流不明、收支不明的情况,从而导致税务机关认为你在偷税漏税;另一方面,工资支出可以抵消企业收入,增加企业成本,减少企业利润,减少企业所得税。
假设某公司年利润为500万元,需要支付50万元的工资。如果没有反映在财务报表中,公司需要缴纳企业所得税500×25= 125万元。但如果将工资具体反映在财务报表中,则只需缴纳(500-50)× 25万= 1万元,省税1万元。
同时,企业收入正常,但公司没有工资支出,所以也会造成税务机关怀疑,是否存在洗钱、资金方式不明的情况?
4、关于代理记账
代理记账是多种多样的,有好有坏。有很多认真负责的公司,也有很多敷衍的公司,而这些公司造成的税务坑,除了以上三点,还有库存依然不变,企业突然增加资产,我们下一时期再谈。
小刘想提醒大家的是,有很多代理记账公司,请大家认真审核,严格筛选,在黄金纳税阶段全国推广的这段时间,希望大家认真严谨纳税,生日蒸蒸日上。
此外,依法纳税是每个中国公民的义务。在经营过程中,企业一定要小心处理好各种税务问题,进行税务筹划,还要留税!
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